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    劉幽山
    • 劉幽山明珠家居集團(tuán)董事長助理,延安紀(jì)豐集團(tuán)董事長助理兼行政總監(jiān)
    • 擅長領(lǐng)域: 團(tuán)隊(duì)建設(shè) 企業(yè)管理 戰(zhàn)略管理
    • 講師報(bào)價(jià): 面議
    • 常駐城市:福州市
    • 學(xué)員評價(jià): 暫無評價(jià) 發(fā)表評價(jià)
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    采購管理流程 內(nèi)訓(xùn)

    主講老師:劉幽山
    發(fā)布時(shí)間:2021-08-13 16:11:57
    課程詳情:

    采購管理流程 內(nèi)訓(xùn)

    一、采購計(jì)劃流程說明

    目的:

    適用于公司所有的的原材料、設(shè)備、備品備件和各種生產(chǎn)及非生產(chǎn)性低值易耗品等物料(不包含辦公用品采購)的月度采購計(jì)劃的編制、審核及下達(dá);保證采購預(yù)算對采購計(jì)劃的指導(dǎo)作用,確保對于預(yù)算外的采購計(jì)劃經(jīng)過適當(dāng)?shù)膶徟行Ы档筒槐匾牟少彸杀敬_保采購計(jì)劃數(shù)量和時(shí)間上都可以及時(shí)滿足生產(chǎn)經(jīng)營的需求。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門:生產(chǎn)部  財(cái)務(wù)部  

    參與部門: 生產(chǎn)部  財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    生產(chǎn)部下達(dá)月度生產(chǎn)計(jì)劃,計(jì)劃分解到周,每月25日下發(fā)下月《生產(chǎn)計(jì)劃表》到倉庫;

    倉庫接收《生產(chǎn)計(jì)劃表》在兩個(gè)工作日內(nèi)根據(jù)庫存狀況,將計(jì)劃轉(zhuǎn)化為《物料需求計(jì)劃表》下發(fā)到采購:

    采購在接收到《物料需求計(jì)劃表》,兩日內(nèi)根據(jù)采購周期和需求特性制定《采購計(jì)劃表》報(bào)財(cái)務(wù)審核;

    財(cái)務(wù)接收到《采購計(jì)劃表》后,壹日內(nèi)根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫存進(jìn)行審核;

    采購在收到財(cái)務(wù)審核**的《采購計(jì)劃表》后,實(shí)施采購作業(yè)。

    附件:

    《采購計(jì)劃表》

    《物料需求計(jì)劃表》


    二、合格供應(yīng)商管理流程說明

    目的:

    為了穩(wěn)定供應(yīng)商,建立長期互惠供求關(guān)系,向公司長期供應(yīng)原輔材料、零件、部件及提供配套服務(wù)的廠商。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門:技術(shù)部  研發(fā)部  

    參與部門: 采購部  品管部  技術(shù)部  研發(fā)部  生產(chǎn)部

    流程說明:

    采購部依照公司正常性生產(chǎn)原材料或非正常性生產(chǎn)的原材料,由技術(shù)部/研發(fā)部提供的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),采購部利用各種管道尋找供應(yīng)商。

    采購部對初選供應(yīng)商分別記錄并做出《 供應(yīng)商調(diào)查表 》、對供應(yīng)商員工、生產(chǎn)能力、認(rèn)證證書、產(chǎn)品檢驗(yàn)報(bào)告等。

    對合乎要求采購部組織技術(shù)部、研發(fā)部 、品管部、 生產(chǎn)部對供應(yīng)商進(jìn)行初步評審。

    初步評審未經(jīng)**則返回重新尋找供應(yīng)商,經(jīng)**后進(jìn)行小批量試制,試制產(chǎn)品經(jīng)技術(shù)、品管、研發(fā)鑒定,未經(jīng)**則重新要求供應(yīng)商試制,試制三次不合格,則重新尋找供應(yīng)商;鑒定經(jīng)**,采購部組織進(jìn)行現(xiàn)場考察,現(xiàn)場考察合格后,進(jìn)行小批量試產(chǎn),試產(chǎn)三次不合格,則重新尋找供應(yīng)商,**后納入《 合格供應(yīng)商名錄表》。

    日常采購部按供應(yīng)商管理辦法進(jìn)行考核

    附件:

    《供應(yīng)商調(diào)查表》

    《合格供應(yīng)商名錄表》

    《供應(yīng)商年、季度評審表》


    三、生產(chǎn)物料采購流程說明

    目的:

    規(guī)定物料采購流程,為了保證購買性價(jià)比更好的物料和保證物料的保質(zhì)保量按期交貨。

    規(guī)定采購合同評審的流程,確保物料采購合同有效性和實(shí)用性。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門: 品管部   

    參與部門: 采購部 供應(yīng)商 品管部  財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    倉庫根據(jù)《采購計(jì)劃表》編制《申購單》,經(jīng)財(cái)務(wù)審批,總經(jīng)理審核傳至采購部;

    采購部根據(jù)申購單,判斷物品是否特殊采購,選擇供應(yīng)商下達(dá)《采購訂單》或合同;

    《采購訂單》或《采購合同》下達(dá)后,采購人員對供貨周期進(jìn)行跟蹤;

    貨物送到后,采購人員攜物品開《驗(yàn)收入庫單》送至品質(zhì)管理部檢驗(yàn)(驗(yàn)收單一式五聯(lián):存根聯(lián)、財(cái)務(wù)聯(lián)、倉庫聯(lián)、核算聯(lián)、檢驗(yàn)聯(lián));判定為不合格品走不合格品控制流程,合格產(chǎn)品辦理入庫作業(yè)。

    附件:

    《申購單》

    《采購合同》

    《驗(yàn)收入庫單》


    四、外協(xié)采購流程說明

    目的:

    為了確保本公司外購產(chǎn)品均能符合適質(zhì)、適時(shí)、適價(jià)并適時(shí)供應(yīng)本公司銷售計(jì)劃所需產(chǎn)成品優(yōu)質(zhì)的品質(zhì)及售后服務(wù)之合格外協(xié)廠商。 

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門:品管部  

    參與部門: 采購部  品管部   財(cái)務(wù)部 

    流程說明:

    采購人員根據(jù)采購計(jì)劃,判斷物資是否需要外協(xié)采購,如需外協(xié)采購,進(jìn)行詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)流程;

    形成比價(jià)單后報(bào)財(cái)務(wù)審批;

    確定外協(xié)供應(yīng)廠商,外協(xié)廠商的確認(rèn)需組織品管部、技術(shù)部等共同參加;

    采購與其外協(xié)廠商簽訂協(xié)議書(包括供貨合同和品質(zhì)保證書),進(jìn)行采購作業(yè)。

    附件:

    采購合同表

    比價(jià)單


    五、采購付款流程說明

    目的:

    適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門:財(cái)務(wù)部   

    參與部門: 采購部   財(cái)務(wù)部 總經(jīng)理

    流程說明:

    采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫,要求供應(yīng)商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。

    編制付款申請單,先由部門部長審核然后交至財(cái)務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未經(jīng)審批則返回重新核對。

    總經(jīng)理審批**后將付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款、發(fā)票核銷。

    附件:

    付款申請單


    六、采購預(yù)付款流程說明

    目的:

    適用于公司的除費(fèi)用外的所有付款,包括但不限于購買材料,低值易耗品,固定資產(chǎn)的所有采購與付款。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門:財(cái)務(wù)部   

    參與部門: 采購部   財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    編制《預(yù)付款申請單》,先由部門部長審核然后交至財(cái)務(wù)部長審核無誤后呈交總經(jīng)理審批;未經(jīng)審批則返回重新核對。

    總經(jīng)理審批**后將預(yù)付款申請單交至財(cái)務(wù)部安排付款。

    采購物資經(jīng)檢驗(yàn)合格入庫,及時(shí)跟催并要求供應(yīng)商開具發(fā)票(增值稅專用發(fā)票或普通)與驗(yàn)收入庫單核對無誤后同申購單、驗(yàn)收入庫單辦理報(bào)銷發(fā)票手續(xù)。

    附件:

    付款申請單


    七、原材料入庫流程說明

    目的:

    對本公司進(jìn)料的數(shù)量進(jìn)行控制,確保進(jìn)料數(shù)量準(zhǔn)確,滿足生產(chǎn)的需要。 

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門:倉庫  

    參與部門: 采購部     財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    倉庫根據(jù)采購人員送達(dá)的驗(yàn)收入庫單點(diǎn)收貨物(只限于合格產(chǎn)品),核對是否有誤,無誤后倉庫按指定的區(qū)域儲放。若是生產(chǎn)急料,倉管可放生產(chǎn)備料區(qū)。

    點(diǎn)收完畢,辦理記賬手續(xù),同時(shí)登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。

    附件:

    驗(yàn)收入庫單


    八、原材料出庫流程

    目的:

    對所有原材料出庫工作的規(guī)范化管理,滿足生產(chǎn)的需要。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:倉庫

    配合部門:生產(chǎn)部 

    參與部門: 倉庫   財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    倉庫所有材料出庫,均需憑有效之《領(lǐng)料單》予以發(fā)料。

    生產(chǎn)部領(lǐng)用材料,倉庫憑生產(chǎn)技術(shù)部門的用料定額和生產(chǎn)部負(fù)責(zé)人簽發(fā)的領(lǐng)料單發(fā)料。

    發(fā)料完畢,辦理記賬手續(xù),同時(shí)登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。

    附件:

    領(lǐng)料單


    九、成品(含外協(xié))入庫流程說明

    目的:

    對本公司成品、外協(xié)品入庫要求及規(guī)范化管理,滿足出貨的需要。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:倉庫

    配合部門:生產(chǎn)部 

    參與部門: 倉庫     財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    所有成品入庫,倉庫根據(jù)《入庫單》點(diǎn)收貨物,核對是否有誤,按指定的區(qū)域、產(chǎn)品的分類堆放。若是急發(fā)貨,倉管可安排暫放在待發(fā)貨區(qū)。

    點(diǎn)收完畢,辦理記賬手續(xù),同時(shí)登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。

    附件:

    入庫單


    十、成品出庫流程說明

    目的:

    對公司出貨進(jìn)行控制,確保出貨準(zhǔn)確無誤,防止成品品質(zhì)在出貨前發(fā)生變異。

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:商務(wù)部

    配合部門:倉庫   生產(chǎn)部

    參與部門: 采購部  財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    倉庫接到經(jīng)審核的《發(fā)貨通知單》后,應(yīng)及時(shí)辦理相關(guān)出庫手續(xù);

    開具《出門證》經(jīng)綜合部審核后會同貨物發(fā)給運(yùn)輸單位;

    發(fā)貨完畢,辦理記賬手續(xù),同時(shí)登記ERP,月末將相關(guān)票據(jù)傳遞至財(cái)務(wù)。

    附件:

    發(fā)貨通知單

    送貨單

    出門證


    十一、呆滯料管理流程說明

    目的:

    對公司生產(chǎn)經(jīng)營過程中產(chǎn)生的呆滯料進(jìn)行及時(shí)有效的預(yù)防控制和處理。防止庫存資金積壓,提高物料儲存能力、提高存貨周轉(zhuǎn)率,促進(jìn)公司資金的良性運(yùn)作。 

    流程角色:

    主導(dǎo)部門:采購部

    配合部門:技術(shù)部  品管部  

    參與部門: 采購部  品管部  技術(shù)部  財(cái)務(wù)部

    流程說明:

    定義:呆滯料是指入庫時(shí)間達(dá)到或超過6個(gè)月,沒有使用的原材料或沒有發(fā)貨的產(chǎn)成品

    倉庫負(fù)責(zé)提供《呆滯料報(bào)表》,配合相關(guān)部門作好呆滯料處置工作,包括可回收利用的呆滯料的更換以及外協(xié)物料產(chǎn)生的呆滯料返工返修、退換等聯(lián)系工作。

    采購部依照呆滯料報(bào)表組織技術(shù)部、研發(fā)部、品管部、進(jìn)行初步確認(rèn)是否報(bào)廢或保留、是否可以轉(zhuǎn)售。

    采購部將《呆滯料報(bào)表》呈總經(jīng)理審批。

    倉庫應(yīng)根據(jù)處理結(jié)果對呆滯料出庫報(bào)廢或轉(zhuǎn)售及記錄臺賬。

    財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對呆滯料處置過程的監(jiān)控、核價(jià)、評估及賬務(wù)處理等工作。

    附件:

    《呆滯料報(bào)表》




     


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