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    郝卯花
    • 郝卯花企業實戰型財稅輔導專家,財稅培訓名師
    • 擅長領域: 業財融合 非財 稅務稽查
    • 講師報價: 面議
    • 常駐城市:北京市
    • 學員評價: 暫無評價 發表評價
    • 助理電話: 13140553134 QQ:2703315151
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    汽車4S店各業務環節內部控制實務操作與風險管理

    主講老師:郝卯花
    發布時間:2021-09-07 11:55:17
    課程詳情:

    【課程背景】

    美國的管理學家羅伯特?安東尼說:“管理企業就好比駕駛一輛汽車,車速越快,越需要好的控制系統。”完善的內部控制體系就是企業的控制系統。

    在激烈的汽車市場競爭中,汽車4S店作為較新的企業形式,業務范圍廣、控制環節多,尤其主要業務為現銷,資金和庫存流動速度快,日常收付款頻繁,出現人為舞弊的管理漏洞是不可避免會發生的。因此重發展,輕管理,存在著收入流失、成本控制力度不夠,資產嚴重浪費和損失的問題,加之人員變動頻繁 ,導致內部控制制度或不完善,或流于形式。

    在工作中,您是否遇到過以下情形:

    F 在采購環節中,有沒有因為選錯供應商而造成嚴重損失或不必要的浪費?

    F 在售后維修業務中,配件管理與系統操作權限、廠家拒賠、大客戶應該如何進行有效的管理?

    F 在銷售業務環節中,新車銷售及衍生業務各個環節的風險把控點在哪里?

    F 在財務內部流程操作中,雖然建立了制度但仍然出現了一些差錯或問題?

    F ……

    本課程將結合豐富的案例一一解答這些問題,提出切實可行的建議。老師會用大量的案例對企業建立內控體系的實務進行分析和講解。以業務模塊為主,**教訓總結、經驗分享等形式分析汽車4S店各業務環節的設計和執行過程中的核心和關鍵點,幫助4S店控制企業風險,建立適合4S店企業發展的內控體系,有效防止“跑、冒、滴、漏”等嚴重的經濟損失。


    【課程收益】

    ? 了解汽車4S店財務管理工作中積累的風險防范應對措施

    ? 掌握汽車4S店各個具體業務環節中存在的風險以及解決策略

    ? 掌握內部控制活動設計和執行中應注意的要點和問題

    ? 提升企業管理者主動的風險管理意識與管理能力

    ? (12小時的課程,共分9大業務模塊,80個內控案例、10個現場互動討論、4個隨堂練習、另贈送30個日常管理工具及表格)


    【課程特色】**精彩的實戰案例分享、豐富實用的內容、生動風趣的現場互動、真正解決4S店日常內控管理中的實際問題。


    【課程對象】4S店負責內部控制和內部審計部門的經理、主管和其他管理人員;財務與其他職能部門的經理和管理人員;總經理、財務總監、其他相關的高級管理人員及企業投資人


    【課程時間】6-12小時


    【課程大綱】

    一、為什么核算會計向管理會計轉型會成為行業內的趨勢?

    1.  來自政府的聲音

    2.  來自企業的聲音

    3.  機器人已進入會計領域,傳統會計何去何從?

      案例:華為AI技術、德勤“小勤人”

      呈現方式:現場討論

    4.  稅制改革時代到來,金三的威力?

    案例:稅務怎么找上你?--各部門聯合

    二、4S店為什么要做內控?有哪些理解誤區?

    1.  什么是內部控制

    2.  為什么中國的民營企業平均壽命短?

    ? 管理

    ? 風險意識

    ? 內控的理解誤區

    案例:總經理貪污;巨人集團

    3.  4S店內控現狀、

    呈現方式:現場討論

    4.  4S店為什么要做內控?

    ? 控制什么?

    ? 誰來控制?

    案例:現金丟失;虛假宣傳

    三、如何理解內控的作用和基本原則?

    1. 內控的作用

    工具:舞弊三角模型

    2. 內控的基本原則

    四、 目前4S店內控的現狀如何?如何理解內控的風險因素及關注點。

    1. 各行業排名前10的**主要風險因素

    案例:德勤統計數據

    2. 五大風險因素總結

    ? 來自內部的風險:人、財、物

    ? 來自外部的風險:信息、環境

    案例:信息風險

    3. 事前控制,防患于未然

      呈現方式:歷史小故事

    4. 中國企業面臨的重大財務風險

    ? 決策時容易忽視的環節

    呈現方式:課堂練習

    5. 汽車行業實際工作中控制制度的關注要點

    6. 有效溝通對于企業內控管理的重要性

    案例:來自收銀員的舉報

    五、 4S店提升內部控制的措施有哪些?

    1. 改變財務概念扭曲的現象

    2. 實施“大財務”戰略

    3. 實現管理手段精細化

    4. 建立嚴密的內控體系

    5. 內部控制的類型

    案例:出納員是如何被網友騙錢的?財務經理的管理漏洞在哪?

    6. 內控監督

    六、 各個業務環節存在的內控風險有哪些?如何防范?

    1.  采購環節風控點

    ? 購買與審批

    案例:走逃失聯發票的防范

    ? 驗收與付款

    呈現方式:隨堂練習、討論

    2.  售后維修業務的管控

    ? 維修業務中配件環節的財務控制點

    呈現方式:討論

    案例:私藏配件

    ? 維修環節結算權限、減免權限的控制

    案例:常見舞弊情形與案例分享3個

    ? 正常維修業務關注點

    討論:作廢工單與零交單

    呈現方式:課堂練習

    ? 維修信用政策制度

    ? 廠家索賠、拒賠、、假索賠、舊件庫等環節財務控制點

    呈現方式:討論

    案例:假索賠

    ? 保險理賠及往來款項環節財務控制點

    呈現方式:隨堂練習

    案例:陰陽維修工單

    ? 售后試車管理制度

    案例:店員試車后被報廢;百萬越野車試車途中撞壞

    ? 廢品管理

    ? 出門證管理

    ? 工具管理規定

    ? 工具箱及鑰匙的管理

    ? 售后指標管理

    討論:庫存零余額但有數量是什么情況 ?

    3.  銷售業務流程管控

    1) 商品車銷售各環節的管控

    案例:銷售人員侵吞車款的方式

    ? 整車銷售價格的管控環節可能出現的問題與措施

    案例:銷售顧問的牟利手段;貨款截留

    ? 收付款環節的控制措施

    案例:墊付證明造假;員工群發詐騙案件

    ? 制訂車輛驗收入庫操作規范

    案例:新車PDI檢查

    ? 銷售合同的管理:領用、蓋章、作廢

    案例:陰陽合同

    ? 商品車合格證的管理

    ? 客戶試乘試駕管理

    案例:試駕車發生事故5個

    ? 客戶個貸分期的管控

    案例:批貸函

    ? 車款結清交車

    案例:提車環節

    ? 暢銷車型增值銷售收益的管控(加價)

    ? 商品車低配改高配再銷售的風險

    案例:河南某4S店

    2) 衍生業務環節的管控

    ? 傭金返利的管控

    ? 精品業務的管控

    案例:內部人員舞弊3起

    ? 上牌業務

    案例:冒領余款;虛構費用

    ? 保險、按揭業務

    案例:賬目混亂;分期服務費的風險

    ? 二手車業務

    案例:賠償客戶

    3) 二網售車的管控

    案例:侵吞公款

    ? 與二網進行合作前的相關工作

    ? 可做為二網展示車輛的類型、調拔管理

    案例:調車

    ? 二網提車及傭金(返利)的結算管理

    ? 二網展車的盤點

    ? 其他管控點

    4) 試駕車處置存在的風險

    案例:總經理舞弊

    5) 廠家返利的重要性

    6) 長庫存商品車對資金占用的影響

    案例:資金鏈

    7) 整車利潤(單車利潤整體)的分析

    4.  財務內部風險管理

    ? 資金的管控:崗位分離、印鑒及U盾、POS收款的風險及應對。

    案例:內外部風險若干起、套現行為、信用卡審核風險等

    ? 應收賬款的管控

    ? 報銷制度及流程設計的管控

    案例:總經理違規報銷;一張廢紙引發的風險

    ? 發票管控關鍵點

    案例:不合規發票、套開發票的識別

    ? 資產盤點制度(商品車、配件、在修車、二網展車、工具、固定資產等)

    案例:試駕車沒了?

    ? 檔案管理

    案例:調檔

    5.  固定資產的風險管理

    ? 管控環節

    ? 相關單據列舉

    ? 固定資產的風險管理具體講解

    6.  其他風控點 :

    ? 績效管理

    案例:考核的盲點

    ? 管理人員績效考核政策及應用不得當引發的風險

    ? 財務人員績效工資的設置思路

    ? 店面建造、改造控制

    案例:工程

    ? 預算執行與分析管理

    ? 公務車管理

    ? 消防安全

    案例:停車場著火

    ? 降低成本費用的思路及意義

    案例:電費

    七 .如何保障內部控制實施與執行?

    1、 舞弊的責任預防和控制

    案例:惡意舉報

    2、 內部審計的重要性

    3、 執行過程中的誤區

    案例:廢紙


    授課見證
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